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审计观察

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审计观察2024年01期
 
  • 卷首语
  • 坚定发展信心 唱响中国经济光明论本刊编辑部;
  • 审计大讲堂
  • 准确把握职能定位 切实推动新时期内部审计工作高质量发展郝书辰;
  • 央企特稿
  • 推进内控体系建设与监督工作协同发展的中核举措程子航;左乐;王璟;
  • 光伏建设项目风险分析及审计对策杨建忠;李伟;
  • 集团型建筑企业工程项目审计若干问题研究王新华;
  • 国家审计论坛
  • 审计“虚增财政收入”问题应紧盯“空”和“转”朱飞;
  • 共同富裕视角下高收入群体税收征管审计初探刘松华;
  • 审计防范化解区域性金融风险的路径闫瑾;
  • 审计视角的企业积分管理问题探析杨亚军;
  • 内部审计论坛
  • 打造顺畅、权威、高效的商业银行内部审计整改和问责闭环体系赵朝清;
  • 提升商业银行内部审计成果的“点”思考张光军;
  • 国有控股上市公司强化内部审计浅析杨庆;
  • 从内控角度谈公立医院合同管理信息化效果及问题孙维;于建丽;
  • 高校内部审计存在的问题及解决对策研究洪相铁;刘万泉;
  • 审计学人
  • 做好审计监督、统计监督、财会监督的贯通协同冯颖;陈宇航;
  • 中国特色估值体系建设的探索实践与对策建议张维;
  • 审计公开课
  • 我国国家审计理论研究进展回顾(1998—2022年)——基于CiteSpace可视...王会金;马轶群;
  • 俄罗斯国家审计标准《战略审计》概览胡荃;
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